Ultima modifica: 24 Gennaio 2020
CPIA2-Gavardo (BS) > Bandi di gara 2019

Bandi di gara 2019

CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI BRESCIA
Aggiornato al 21.01.2020
URL originale: https://www.cpiagavardo.edu.it/avcp/2019.xml

Bandi di gara – 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
fattura n. 45 del 01/04/2019 incarico RSPP 01/05/2018-30/04/2019 1.000,00 1.000,00 26/04/2019
06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ICS informazione consulenza servizi s.r.l. (03601860178)
Aggiudicatari:
ICS informazione consulenza servizi s.r.l. (03601860178)
POLIZZA ASSICURATIVA TRIENNIO 2018 2020 15.000,00 5.327,00 01/01/2018
31/12/2020
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
Partecipanti:
ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. (08589510158)
GENERALI INA ASSITALIA SPA (00000000000)
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (00000000001)
ALLIANZ SPA (00000000002)
AIG EUROPE LIMITED (00000000003)
REALE MUTUA SPA (00000000004)
AMISSIMA SPA (00000000005)
WIENER STADTISCHE (00000000006)
Aggiudicatari:
ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. (08589510158)
fattura n. 0900085-PA del 25/10/2019 RUOLO RPD ANNO 2019 750,00 750,00 04/11/2019
29/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONAST SOCIETA' COOPERATIVA (01654890175)
Aggiudicatari:
CONAST SOCIETA' COOPERATIVA (01654890175)
fattura n. 000369/PA del 28/09/2019 Noleggio fotocopiatori 672,00 672,00 21/10/2019
31/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VERONESI S.R.L. (01661570984)
Aggiudicatari:
VERONESI S.R.L. (01661570984)
PACCHETTO HOSTING EASY LINUX PER DOMINIO .EDU ANNO 2019 19,99 19,99 12/02/2019
16/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A. (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A. (01573850516)
fattura n. FVL2496 del 06/12/2019 corso passweb advanced 180,00 180,00 12/12/2019
12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Learning Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
Learning Up Srl (14621041004)
fattura n. 309 del 19/12/2019 stampa registri FAMI 690,00 690,00 20/12/2019
20/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPOLITOGRAFIA GAVARDESE DI GOBBI BATTISTA & C. SN (01670040987)
Aggiudicatari:
TIPOLITOGRAFIA GAVARDESE DI GOBBI BATTISTA & C. SN (01670040987)
fattura n. 2019 24/E del 27/03/2019 – servizi medicina del lavoro – visita periodica 110,00 110,00 05/04/2019
17/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO S.R.L. (01825730987)
Aggiudicatari:
SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO S.R.L. (01825730987)
fattura n. PA/40 del 27/11/2019 installazione firma grafometrica 135,00 135,00 29/11/2019
29/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCUOLA 360 SERVIZI PER LE SCUOLE ODELLI FABIO (DLLFBA61L23B149E)
Aggiudicatari:
SCUOLA 360 SERVIZI PER LE SCUOLE ODELLI FABIO (DLLFBA61L23B149E)
fattura n. 3419 / A del 11/07/2019 ACQUISTO SOFTWARE AXIOS 200,00 200,00 15/07/2019
26/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Axios Italia Service S.r.l. (06331261005)
Aggiudicatari:
Axios Italia Service S.r.l. (06331261005)
fattura n. 2019/4E05993 del 28/02/2019 acquisto carta e cancelleria 807,00 807,00 13/03/2019
13/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
fattura n. 800842 del 22/05/2019 arredi ufficio presidenza 4.040,00 4.040,00 23/05/2019
24/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. (01872630171)
Aggiudicatari:
EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. (01872630171)
fattura n. 000107/PA del 20/03/2019 Acquisto ed installazione n. 5 telefoni segreteria 300,00 300,00 29/03/2019
03/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VERONESI S.R.L. (01661570984)
Aggiudicatari:
VERONESI S.R.L. (01661570984)
fattura n. 0110140003727 del 27/05/2019 acquisto zanzariere 151,64 151,64 04/06/2019
11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)
Aggiudicatari:
BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)
fattura n. 000231/PA del 31/05/2019 acquisto licenze antivirus 200,00 200,00 10/06/2019
10/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VERONESI S.R.L. (01661570984)
Aggiudicatari:
VERONESI S.R.L. (01661570984)
fattura n. 2/40 del 09/05/2019 acquisto serratura 55,14 55,14 16/05/2019
12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZAMBELLI GIOVANNI -Prodotti per l’industria – Edil (ZMBGNN62C29D940S)
Aggiudicatari:
ZAMBELLI GIOVANNI -Prodotti per l’industria – Edil (ZMBGNN62C29D940S)
fattura n. 190914/E del 27/06/2019 acquisto attrezzatura digitalizzazione 655,74 655,74 28/06/2019
28/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)
Aggiudicatari:
DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)
fattura n. 1026 / A del 20/03/2019 acquisto pacchetto AXIOS DIAMOND anno 2019 1.700,00 1.700,00 29/03/2019
03/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Axios Italia Service S.r.l. (06331261005)
Aggiudicatari:
Axios Italia Service S.r.l. (06331261005)
fattura n. 2/80 del 30/09/2019 materiale per tinteggiatura locali 149,70 149,70 21/10/2019
21/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZAMBELLI GIOVANNI -Prodotti per l’industria – Edil (ZMBGNN62C29D940S)
Aggiudicatari:
ZAMBELLI GIOVANNI -Prodotti per l’industria – Edil (ZMBGNN62C29D940S)
fattura n. 801885 del 15/11/2019 acquisto facile consumo 2.620,03 2.620,03 26/11/2019
29/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. (01872630171)
Aggiudicatari:
EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. (01872630171)
fattura n. 000451/PA del 24/11/2019 acquisto monitor segreteria 118,00 118,00 12/12/2019
12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VERONESI S.R.L. (01661570984)
Aggiudicatari:
VERONESI S.R.L. (01661570984)
fattura n. 8719090138 del 27/03/2019 – Spese postali febbraio 2019 84,25 84,25 01/04/2019
30/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
fattura n. 000108/PA del 20/03/2019 pacchetto 20 ore assistenza e sistemistica 700,00 700,00 01/04/2019
03/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VERONESI S.R.L. (01661570984)
Aggiudicatari:
VERONESI S.R.L. (01661570984)
fattura n. 373/ del 14/03/2019 acquisto materilale di pulizia 132,37 132,37 18/03/2019
18/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER G2 SRL (03160240986)
Aggiudicatari:
DETER G2 SRL (03160240986)
fattura n. 20194E16783 del 31/05/2019 cancelleria per esami 253,37 253,37 10/06/2019
11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
fattura n. 000254/PA del 25/07/2019 chiusura contratto Kyocera 934,08 934,08 12/08/2019
12/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LODA SRL (01412380170)
Aggiudicatari:
LODA SRL (01412380170)
fattura n. EFAT/2019/3365 del 27/11/2019 ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 335,00 335,00 29/11/2019
12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL (00659430631)
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL (00659430631)
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
fattura n. 228 del 26/09/2019 acquisto stampati 230,00 230,00 27/09/2019
21/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPOLITOGRAFIA GAVARDESE DI GOBBI BATTISTA & C. SN (01670040987)
Aggiudicatari:
TIPOLITOGRAFIA GAVARDESE DI GOBBI BATTISTA & C. SN (01670040987)
fattura n. 1016 del 24/09/2019 – acquisto cartucce 139,28 139,28 27/09/2019
30/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Printec Snc di Bendotti e Poinelli (01928710985)
Aggiudicatari:
Printec Snc di Bendotti e Poinelli (01928710985)
Totali Numero Lotti: 29 32.362,59 22.689,59
Tabella generata in 0.094 secondi Scarica in